《内部审计管理》不仅阐明了内部审计工作是什么,而且探究了为什么,既有实践操作指导,又有理性思考。首先,明确了内部审计的五大流程和具体的工作内容,介绍了内部审计的技术方法,探讨了内部审计的各种管理方法。其次,详细研究了审计心理、审计情商和审计心理博弈,提出了审计心理博弈的基本策略和技巧方法,以及如何做好被审计人员和审计人
《小企业会计准则培训教程》严格按照《小企业会计准则》的规定,结合小企业会计核算中发生的经济业务事项,深入浅出地对《小企业会计准则》进行了详细解析。全书共九章节,内容包括总论、资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润及利润分配、外币业务等。本书给供相关财务人员参考阅读。
许太谊、姚红霞主编的《小企业会计准则及财税制度应用指南(暨小企业内部财务会计制度实用范本)》提供了符合小企业特点和实际需要的22个范本,这些范本均来源于财务管理水平较高的现代企业。小企业借鉴成功企业的经验,制定规范、切实可行的财务管理制度体系,可以少走弯路,从而全面提升企业财务会计工作水平。本书适合于小企业财会人员、
这本《共同理想的基石——国有企业若干重大问题评论》,坚持以宪法和党章为基本依据,运用马克思主义的立场、观点和方法,比较全面地、有理有据地反驳了妖魔化国有企业的种种奇谈怪论,该书正确地指出:国有企业是中国共产党执政的重要经济基础,是国民经济的重要支柱,是我国全面建设小康社会的重要力量;国有企业在保障国家安全和保障民生方面
本书选择国家电网公司、中国钢研科技集团有限公司、中国南车股份有限公司三家不同类型的企业,从创新战略、科技投入、创新体系与机制、人才队伍、科技管理、产学研结合等方面,介绍了企业在科技创新管理方面的探索与经验。
本书全面介绍了中航工业、华能集团、中电投集团、武钢等四家中央企业反腐倡廉管理的经验做法和主要成效,并附录典型案例和相关管理制度。
本书选取了中国五矿、兵器装备和中国建筑三家企业,介绍了三家企业通过实施全面预算管理,较好地实现发展战略并兼顾规模增长与发展质量平衡的主要做法。
《至真》描写了一对年轻伉俪通过不懈努力从农村奋发学习,追求理想,实践生命的价值观。他们一路从农村走进城里,历经许多困惑迷茫,历经许多是是非非,始终相信真爱的价值,相信真理的力量,最终收获人生的甜蜜果实。
本书较为系统地介绍了中国五矿、宝钢和中国海油三家公司开展全面风险管理和内部控制的实践经验和做法,并附录了相关的管理和管理制度。
本书全面介绍了中国石油、国家电网、中国联通三家中央企业管理信息化的经验做法和主要成效。